Inclusão da Operação de Entrada No Cliente/Fornecedor
v26.06a
Orienta como configurar operações de entrada padrão no cadastro de clientes e fornecedores para preenchimento automático em lançamentos de mercadorias e serviços.
user_manual
public
inclusao-da-operacao-de-entrada-no-clientefornecedor
|
Gestão Administrativa
34
12/06/2026 08:02
· Marcos
## Visão Geral A versão 26.06a do módulo Gestão Administrativa (GA) permite configurar uma operação fiscal de entrada padrão diretamente no cadastro de cada cliente ou fornecedor. Ao registrar uma entrada de mercadoria ou serviço, o sistema preenche automaticamente o código de operação correto, eliminando a seleção manual a cada novo lançamento. ## Acessar o Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores No menu principal, acesse **Cadastros → Clientes, Fornecedores e Transportadores (F3)**.  A tela **Consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadores** é exibida, com barra de pesquisa e grade de registros. Use os botões **Retornar**, **Localizar**, **Incluir**, **Editar**, **Grade** e **Manutenção** na barra de ferramentas. A grade lista código, nome fantasia, nome, vendedor/comprador, código de tabela, tabela de preços, condição de pagamento e classificação.  ## Configurar a Operação de Entrada no Cadastro Individual Abra o cadastro do cliente ou fornecedor desejado (botão **Editar** ou duplo clique na linha). Na aba **Agrupamento**, localize o campo **Operação de Entrada** na parte inferior do formulário. O operador pode digitar diretamente o código da operação ou utilizar o botão de busca (lupa) para localizar e selecionar a operação desejada na lista. O campo funciona da mesma forma que os demais campos de operação do formulário.  > **Observação:** O campo é opcional. Clientes ou fornecedores sem operação de entrada configurada continuarão funcionando normalmente: o sistema usará a operação geral do cliente quando disponível, ou deixará o campo em branco para preenchimento manual pelo operador. ## Alterar a Operação de Entrada em Múltiplos Clientes via Manutenção Para aplicar a mesma operação de entrada a vários clientes de uma só vez, utilize a tela **Manutenção de Clientes**, acessível em **Manutenções → Clientes/Fornecedores (Ctrl+F3)**.  Na tela **Manutenção de Clientes**, utilize o campo **Localizar** para filtrar registros (por exemplo, "fornecedor"), marque os clientes desejados na coluna **Altera** e clique em **Alterar** na barra de ferramentas.  A janela **Altera Dados** é exibida. Selecione o campo **Operação de Entrada** na seção **Agrupamentos** e informe o código ou use a lupa para selecionar a operação desejada. Clique em **Gravar** para aplicar a alteração a todos os clientes selecionados.  > **Atenção:** A alteração afeta todos os clientes selecionados. Revise a seleção antes de confirmar para evitar atualizar clientes incorretamente. ## Informações do documento > Autor: Mauricio Fujimoto > Módulo: Gestão Administrativa > Versão do sistema: 26.06a > Chamado: 0000544197 > Setor: Qualidade > Doc. Vrs. 01 > Revisão: Paulo Bley > Aprovado em: Maio de 2026 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual inclusão da Operação de Entrada no clientefornecedor 544197.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1v81laSwYrM1T5WequSBUubyzSHPGJllO) · [Manual inclusão da Operação de Entrada no clientefornecedor 544197.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=10MIMynE_hihrtoUQRXMlF8tjWmuaDGFk)
Tags IA:
06a
544197
clientefornecedor
docx
entrada
inclusao
inclusao-operacao-entrada-no
operacao
versao
Prioridade: 7